Definição
O objetivo deste procedimento é o suporte da Market poder remotamente ver as informações contidas na Leitura X, com isso pode ser prestado um suporte mais eficiente - isto evita que seja necessário enviar um email para Market.
Exemplo
A Frente irá exibir uma Leitura X conforme abaixo:
Também será gerado um arquivo que ficará sempre em c:\Frente_Logs\LeituraX.txt
Que tem o formato:
MARKET AUTOMACOES LTDA
Rua Henrique Lage,205 - Ed. Mário Crippa - Ap 2
88801-010 - Centro Criciúma - SC
------------------------------------------------
11/11/2009 15:11:26 COO:000112
LEITURA X
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Opera‡Æo NÆo-Fiscal: 000021
Contador de Rein¡cio de Opera‡Æo: 005
Contador de Redu‡äes Z: 0003
Contador de Cupom Fiscal: 000041
Contador de Fita-Detalhe: 000000
Comprovante de Cr‚dito ou D‚bito: 0004
Geral de Relat¢rio Gerencial: 000026
Geral Oper. NÆo-Fiscal Canc.: 0000
Cupom Fiscal Cancelado: 0001
---------------- TOTALIZADORES -----------------
TOTALIZADOR GERAL: 102,92
VENDA BRUTA DIµRIA: 1,99
CANCELAMENTO ICMS: 0,01
DESCONTO ICMS: 0,00
TOTAL DE ISSQN: 0,00
CANCELAMENTO ISSQN: 0,00
--------------
VENDA LÖQUIDA: 1,98
ACRSCIMO ICMS: 0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base C lculo( R$) Imposto( R$)
T07,00% 0,23 0,02
T12,00% 0,00 0,00
T17,00% 0,00 0,00
T25,00% 0,00 0,00
-----------------------------
Total ICMS: 0,23 0,02
NÆo Tributados Valor Acumulado ( R$)
F1= 0,75
I1= 1,00
N1= 0,00
------------------- ISSQN --------------------
Totalizador Base C lculo( R$) Imposto( R$)
-----------------------------
Total ISSQN: 0,00 0,00
NÆo Tributados Valor Acumulado ( R$)
FS1= 0,00
IS1= 0,00
NS1= 0,00
---------- TOTALIZADORES NÇO FISCAIS -----------
N§ Opera‡Æo CON Valor Acumulado( R$)
00 Fundo de Caixa 0001 0,80
01 Recebimentos 0000 0,00
02 Contra-vale 0000 0,00
03 Sangria 0000 0,00
--------------
Total Oper NÆo-Fiscais 0,80
ACRE NÇO-FISC 0,00
DESC NÇO-FISC 0,00
CANC NÇO-FISC 0,00
------------- RELATàRIO GERENCIAL --------------
N§ Relat¢rio CER
00 EntradaOp 0000
01 Saida de Operador 0002
02 Reforco 0000
03 Cartao 0005
04 Sangria 0000
05 Convenio 0000
06 Contra-vale 0000
07 Crediario 0000
08 Recebimento 0000
09 Autorizacao 0000
99 Parametros 0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
N§ Meio Pagamento Valor Acumulado( R$)
-2 Dinheiro 0,00
01 DINHEIRO (V) 0,80
02 CHEQUE (V) 0,00
03 PRE-DATADO (V) 0,76
04 CARTAO (V) 1,22
05 TICKET (V) 0,00
06 CONVENIO (V) 0,00
07 CONTRA-VALE (V) 0,00
08 CREDIARIO (V) 0,00
09 AUT COMPRAS (V) 0,00
TROCO 0,00
------------------------------------------------
Comprovante NÆo Emitido: 0005
Tempo Emitindo Doc. Fiscal: 0:04:06
Tempo Operacional: 0:52:05
Qtd. Redu‡äes Restantes: 3193
N£mero s‚rie MFD: 508161185
------------------------------------------------
ZPM ZPM/2EFC LOGGER ECF-IF
VERSÇO:03.03.04 ECF:008 LJ:0001 OPR:
MMMMMMMMMMMMMIMEUE 11/11/2009 15:11:26
FAB:ZP030814801
Observações
•Apenas ECFs com MFD (térmica) permite esta operação
•Em alguns modelos esta operação pode demorar alguns minutos